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                                                  財務審計

                                                  ▋  內審

                                                  適用:滿足多股東對公司經營數據公正報告的需要、股東對公司經營績效與內部控制進行了解掌握的需要。

                                                  過程:內審師基于業務數據和財務數據,進行溝通后,充分了解該企業的業務、人員職責、規章制度等情況和信息,運用專業工具和審計手法,出具第三方公正的內審財務報告、根據審計過程中發現的徇私舞弊等內部控制問題及需要提請該企業關注的重大事項出具專項內部審計報告。同時指引企業建立科學、健全的財務管理體系,為企業的規范化管理、財產保全提供了強有力的工具。

                                                  價值:裕朋財務內審,已累計為35家企業查出內控風險,累計挽回經濟損失數千萬元。同時結合信息化軟件,為其建立起科學的財務管理體系。

                                                  ▋  外審

                                                  適用:對外出具鑒定性的年度審計報告、專項審計報告的需要。

                                                  入圍委托部門:湖南省財政廳、湖南省國資委、湖南省國土資源廳、湖南省審計廳、湖南省科技廳、長沙市國資委、長沙市財政局、國家開發銀行、中國銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行、浦發銀行、華融湘江銀行、農業發展銀行、湖南省中小企業信用擔保有限責任公司、湖南農業信用擔保有限公司,以及湖南省高級人民法院。

                                                  ▋  審計案例

                                                  6376358422896547978023984.jpg

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